職位描述
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工作范圍
組織開展內部審計、外部審計相關工作及相關制度規劃建設,確保公司的業務活動符合法規和內部控制要求。
主要職責
1、(內部審計體系建立)全面負責搭建公司內部審計管理體系,包括制定內部審計管理制度、流程及操作規范,確保審計工作覆蓋研發、生產、質量控制、銷售等所有環節。
2、(風險評估)組織開展年度內控自評,識別出公司業務關鍵控制點;組織開展公司各類業務的內部風險評估,制定針對性的內部審計方案。
3、(審計報告)進行專項審計或調查,包括計劃制定、訪談、實地走訪、編制底稿和溝通等工作;撰寫并審核內部及專項審計報告,向公司管理層和相關部門提供專業意見和改進建議。
4、(審計整改與檔案管理)針對審計中發現的問題或不足提出合理建議,持續追蹤審計問題整改完成,形成風險閉環管理;負責審計相關檔案管理工作。
5、(合作與溝通)主導與各部門和其他利益相關者合作,提供審計支持和建議,解答相關問題,并建立良好的溝通和合作關系。
6、(流程優化)定期回顧和改進內部審計工作流程和方法,推動審計工作的持續優化。
崗位要求
1、財務管理、會計、審計等相關專業本科學歷及以上。
2、至少7年內審、內控相關領域經驗,擁有醫藥、疫苗行業經驗優先。
3、精通審計準則、內部控制和風險管理方法。精通相關法律法規和行業要求,具備審計程序和技術的實際應用經驗。具備CPA、ACCA、CIA等專業資格認證的候選人優先。
4、優秀的溝通和團隊合作能力,能夠與團隊成員和其他部門有效協作。
5、具備自主學習和解決問題的能力,及時適應新技術和新方法。
工作地點
地址:天津東麗區天津-東麗區康希諾生物股份有限公司


職位發布者
Chel..HR
康希諾生物股份公司

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制藥·生物工程
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200-499人
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公司性質未知
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天津經濟技術開發區西區南大街185號