工作內容:
1、主導建立健全的財務管理制度、健全各業務流程,同時根據優化的管理制度修訂公司《內部控制手冊》。
2、制定年度內部審計計劃,根據年度審計計劃執行審計項目,出具年度內部審計工作報告。
3、根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》每個季度進行一次募集資金審計。
4、制定內部審計規章制度和各類型審計項目《審計項目操作指引》。
5、完成領導安排的其他任務。
任職資格
1、學歷要求:本科及以上學歷,財會、審計等管理類相關專業。
2、專業知識要求:熟悉財稅法規、會計準則、企業內部控制基本規范。
3、專業能力素質要求:具備較強的文字組織能力和溝通能力,能夠快速理解公司經營管理要求并制定相關制度。
4、具備較強的邏輯思維,能夠快速識別內控管理風險。
5、熟練使用office 辦公軟件、財務及審計軟件。
6、工作經驗/培訓經歷:具備3年以上中大型公司內控體系建設、內部審計、內控控制經驗,制造業優先。
7、能夠獨立開展各類審計項目,財務審計,內部控制審計,采購、銷售、固定資產,基建投資等各業務領域的經營審計。
8、資格證書要求:注冊會計師或中級會計師



-
原材料及加工
-
500-999人
-
公司性質未知
-
天津高新技術產業園區海泰創新四路3號